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休宁公司审计课题研究工作再创佳绩

作者:项燕  张广英  2009-11-27

为进一步完善县级供电公司内部控制系统、堵塞管理漏洞、防范经营风险,在省公司印发的《县级供电公司内部控制评价体系》的指导下,休宁公司审计人员在工作实践中结合公司实际,探索建立起了标准科学、流程闭环、操作简便、评价客观的内部控制自我评估体系,由其监察审计室副主任项燕撰写的《县级供电公司内部控制自我评估的实践与思考》一文被中国内部审计协会评为“全国内部审计与内部控制体系建设理论研讨优秀论文二等奖”,并颁发了荣誉证书。

据悉,本次省公司范围内获奖的仅有两人,休宁公司审计人员在课题研究方面能取得如此成绩离不开省、市公司的精心指导和帮助,从参与省公司内控评价体系课题研究、到市公司内部审计工作模板的指导,休宁公司审计工作质量得到显著提升;同时,市、县审计工作例会制度的执行也提高了审计人员总结提炼的业务能力;再次,省、市级优秀审计项目点评工作的开展,也激励了审计人员不断探索新的审计工作方式、方法,沟通交流审计工作心得,从而更加充分地发挥内部审计的职能,切合实际地服务于公司经营管理的发展大局。

积极参与审计课题研究工作,不仅能够培养审计人员的创新意识,更重要的在于激发审计人员从工作大局出发,寻找能够实现经营风险管控的长效机制,并能够在现有人力资源单薄的情况下确保审计项目高质量地完成,实现公司的长治久安。

来源:中国农村电气化网

标签:休宁公司

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