11月29日,镇平县电业局召开11月份审计情况通报会,将本月审计中发现的农网维修材料使用中存在的问题反馈相关供电所所长,要求限期整改。这是该局强化内部审计监督、超前防范风险、提高企业管理效益的一个新举措。
为进一步加强企业规范化、精益化管理,镇平县电业局重新修订下发了《审计工作方案》,加大了审计的密度和力度,充实了审计工作领导小组,每月定期由纪检监察审计部牵头,组织财务部,农电工作部专业人员,对各供电所、有关业务部门的农网维管费支出、客户受电工程管理和日常维修材料使用情况进行审计。审计的主要内容为,维管费支出的审批手续是否齐全,支出是否合理,帐目和票据是否符合财务规定,有无违规开支行为;客户受电工程的设计、施工、验收、投运是否严格执行业扩报装管理规定,有无“三指定”行为,材料使用是否科学、规范,是否按国家有关规定和标准进行工程概预算、收取施工费;10千伏、400维修材料的领用是否按程序办理相关手续,维修材料帐目和实际使用的材料数量、种类是否相符,有无虚报维修项目、冒领材料现象。
对审计中发现的问题,该局相应建立了一整套完善细致的处理规定和责任追究制度,充分发挥审计监督和控制作用,加强维管费开支、客户受电工程管理和维修材料使用中各环节管理,避免员工发生违规、违纪行为。
标签:镇平县电业局,镇平,审计管理